董老师,还有个问题,想请教您下。 问
同学你好 是什么问题 答
找朴老师,收到发票在25年3月已经入库了,我应该怎么 问
按我说的按发票金额红冲然后再按发票金额做蓝字入库分录 多暂估的不用管,汇算清缴直接调增多暂估的金额就行 答
就是农民工在我们这干活,但是他们公司给我们开票, 问
您好,最好录个支付视频,要不然说不清了 答
老师好,老师,我们公司是两个股东,父亲是股东,儿子是 问
你好,不可以,必须签债转股协议(或书面合意文件),父子关系也不能豁免。 答
老师,我想问一下,我们公司卖个车10万元,现在我公司 问
直接看利润,是亏损就不需要 答

累计折旧贷方余额是2000,全部计提完之后,累计折旧贷方的余额就为4000了,是哪里做的不对?计提是做的借:管理费用 2000 贷:累计折旧 2000 是这样做不对?如果全部折旧完贷方应该余额为0才对吧?
答: 您好,同学,你计提的分录是对的,全部折旧完不是累计折旧的贷方余额是0,而是你计提的固定资产,如果没有残值的话,余值是0.固定资产的余值=固定资产的原值-累计折旧-减值准备,累计折旧是固定资的备抵科目。
累计折旧贷户贷方余额表示
答: 你好; 贷方 是累计 折旧的金额合计来表示的; 等着你变卖或者 报废 固定资产 才会清理贷方的 金额的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师您好,累计折旧期初余额在贷方,期末余额是在贷方还是借方
答: 你好 还是在贷方余额






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2021-09-03 09:44
小菲老师 解答
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