老师,就是本来我们买了关联股东的原材料,导致产品 问
需先计损失,再单独处理资产转让: 先将 10 多万损失计入 “待处理财产损溢”,明确关联股东赔偿后转 “其他应收款”。 原材料、在产品卖给关联股东时,按约定价格正常核算(不分摊损失),赔偿款与转让款分别结算。 两者分开处理,避免公司承担本应由对方负责的损失。 答
请问老师,这样的发票类目预付卡销售*抖音付费服务 问
是的,就是那样处理就行 答
老师好,我们公司要招聘一个外贸主管,要预算一下投 问
同学,你好 预算一下投入产出?? 是预算项目还是什么? 答
企业购买设备,一般用银行固定资产贷款,一般用自有 问
同学您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,您好,有一公司,账上挂着欠供应商货款65万,其实 问
可以的,没问题的哈 答

老师,发票勾选系统里有很多通行费的发票,但是这些发票我都没有看到,不知道是哪一个产生的,这种票我是不管还是把他认证了,然后在申报的时候转出,在账上不做账务处理呀
答: 你好,你们单位有车的吗?
老师,我司是运输公司。收到一张通行费普通发票 未税 600 税额18 含税618 怎么做账务处理?
答: 你好,如果是通行费电子普通发票可以抵扣进项 借 管理费用 应交税费 贷 银行存款
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
公司车辆ETC 绑定了基本户,已产生通行费,现在由于种种原因通行费发票打印不出来,该怎么做账务处理?
答: 汇总清单能打印出来吗
老师好,我公司六月份客户该开具过来的普通税票,七月份才到,开具的日期也是六月份的,那这个发票怎么做账务处理,六月已经申报了,可以当七月份的发票吗
老师,您好,在4月份的时候我给一个公司送货50万,做了无票收入,在5月份的时候我把这50万给人家开了票了,5月份我拿着这个发票怎么样做账务处理,怎么样申报
老师你好,请问,上月收到专票已证并且这个月已经申报,这个月要业务做废,专票要退给对方,怎么做账务处理? 我是购买方,开了红字信息表,需要将发票寄给对方吗,


郭老师 解答
2021-09-03 09:16
下一个十年 追问
2021-09-03 09:26
郭老师 解答
2021-09-03 09:29