请问老师,我们是服务行业,在日常的售卖环节是由第三方帮收款,然后月底结账,但是月底结账的时候直接从收入里面扣除服务费,再给我们结算金额;我们没有银行流水对方又开了服务费的发票,这个要怎么进行账务处理呢? 收入应该按照扣除服务费前的做还是扣除后
ailsa
于2021-09-03 09:11 发布 1291次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-09-03 09:18
你好 ; 这个第三方代收款的话 ; 那 你们这个钱不转到你公户里面去吗 ? 这个要对方给你开服务费发票 你做账 计入销售费用 ; 借其他应收款-第三方 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税; 借银行存款 销售费用贷 其他应收款-第三方
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你好 找下你的软件售后帮你看看 这个反结账的不对 你应该弄错了
2019-07-23 15:41:20

选第2个选项,改完要重新结账的
2019-11-28 16:49:23

点开总账,在最下面有个期末点开期末有个结账,之后把你要反结账的月份点上 ,按ctrl+shift+F6 就行,会出来一个管理员口令,那个没有默认的点确认就行,就能反结账了。
反记账操作流程图:对账(Ctrl+H)恢复记账前状态激活——凭证——恢复记账前状态 。
反审核操作流程图:审核凭证(取消审核)——取消签字(成批取消签字) 。
2019-02-15 12:44:02

您好,先反结帐就可以了
2020-04-12 11:56:05

你好,同学。你反结转后,再正常结转 就是了
2019-10-23 21:25:21
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