送心意

冉老师

职称注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析

2021-09-02 15:36

你好
借库存商品117000-103539082
应交税费应交增值税103539082
贷应付账款117000

skywalker 追问

2021-09-02 15:37

计提成本的会计分录怎么做?

冉老师 解答

2021-09-02 16:09

你好,你说计提成本是什么意思,账务处理就是上面老师写的

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借:应收账款 5650000,其他应收款 6000,贷:主营业务收入 5 000 000 应交税费—应交增值税—销项税 650000,银行存款 6000
2020-06-23 09:50:11
借管理费用等福利费 应交税费 贷应付职工薪酬,借应付职工薪酬贷,银行存款,借管理费用等福利费用贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。
2019-05-04 09:20:56
借:管理费用8108.1 应交税费-进项税额891.9 贷:现金
2017-03-05 13:30:42
你好 借库存商品117000-103539082 应交税费应交增值税103539082 贷应付账款117000
2021-09-02 15:36:15
你好很高兴为你解答 借固定资产30万 应交税费应交增值税进行税额5.1万 贷银行存款
2020-06-17 12:21:00
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