老师,我们有个收入培训费,这次培训为员工购买了3套 问
那个直接给员工的不收费的计入管理费用-福利费 答
我这个年报提醒的人员填报有误低风险应该没事吧 问
你好,这个只是一个风险提示,没关系的 答
请教一下两年多付出的运费有35万了 想去大厅代 问
你好,这个销售方是个人吗? 答
老师, 1 个月的税款 2 月份 逾期缴纳的,这期申报增 问
是的,您可以将已交的金额填写在增值税申报表的“本期缴纳上期应纳税额”这一栏里。 增值税申报表中的“期初未交增值税”这一项通常反映的是上期期末未缴的增值税额,而“本期缴纳上期应纳税额”则是用于记录本期实际缴纳的、对应于上期应缴但未缴的增值税额。 在您的情况下,由于1月份的税款在2月份逾期缴纳,因此这部分税款会被视为上期未缴的增值税,并在本期增值税申报表的“期初未交增值税”一项中显示出来。当您在2月份实际缴纳了这部分税款后,您应该将已交的金额填写在“本期缴纳上期应纳税额”这一栏中,以反映您已经完成了对上期未缴税款的补缴。 答
我公司从开业到目前都是亏损的,现在要做减资可以 问
你好,可以减资的,没问题的 答
外购产品用于职工福利,进项税转出安成本还是售价
答: 同学你好,是按进价做进项税额转出;
麻烦问一下 公司在建自用库房 领用购买的原材 它的进项税转出算成本吗
答: 你好,这个是不需要转出,进项是可以抵扣的
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
请问一下我之前有一批进项税因开错票就做了进项税转出,然后我做了,借:工程施工,贷:进项税额转出;次月这些票回来了,然后,我就做借:待认证进项税, 贷:工程施工,又冲减我的成本,对么,金额就只是我的税额填入进去?这样会不会很怪
答: 金额 可以这样,因为实际上,工程物质已经入库并使用,已经形成成本,发票有误,做进项转出,次月发票回来,可认证抵扣,要冲减成本。
艾拉1988 追问
2021-09-02 15:08
立红老师 解答
2021-09-02 15:12
艾拉1988 追问
2021-09-02 15:15
立红老师 解答
2021-09-02 15:17