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沛艳
于2021-09-02 12:13 发布 1504次浏览
玲老师
职称: 会计师
2021-09-02 12:16
你好多做的那笔红冲了
沛艳 追问
2021-09-02 14:02
老师,你好!5月份那笔红冲吗?还是怎么弄?
玲老师 解答
2021-09-02 14:03
你实际是哪一个月份发生的。
2021-09-02 14:04
比如五月份发生的你红冲六月份多记这笔。然后做一笔付款的分录。
2021-09-02 14:13
5月份发生的,6月付款。6月份应记:借:应付账款 贷:银行存款,账中错记为:借:研发费用 应交税费-进项税 贷:银行存款 怎么改正?现在是9月份了,如果还记多一笔付款分录,不是减少银行存款了吗?
2021-09-02 14:22
你好现在 借:研发费用 应交税费-进项税 贷:应付账款 冲这个分录 就可以 银行也能对上
2021-09-02 16:49
好的,谢谢老师。
2021-09-02 16:58
你好同学:不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!
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玲老师 | 官方答疑老师
职称:会计师
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