送心意

玲老师

职称会计师

2021-09-02 12:16

你好
多做的那笔红冲了 

沛艳 追问

2021-09-02 14:02

老师,你好!5月份那笔红冲吗?还是怎么弄?

玲老师 解答

2021-09-02 14:03

你实际是哪一个月份发生的。

玲老师 解答

2021-09-02 14:04

比如五月份发生的你红冲六月份多记这笔。
然后做一笔付款的分录。

沛艳 追问

2021-09-02 14:13

5月份发生的,6月付款。6月份应记:借:应付账款  贷:银行存款,账中错记为:借:研发费用 应交税费-进项税 贷:银行存款   怎么改正?现在是9月份了,如果还记多一笔付款分录,不是减少银行存款了吗?

玲老师 解答

2021-09-02 14:22

你好
现在  借:研发费用 应交税费-进项税 贷:应付账款  冲这个分录 就可以    银行也能对上 

沛艳 追问

2021-09-02 16:49

好的,谢谢老师。

玲老师 解答

2021-09-02 16:58

 你好同学:
不客气,如果您这个问题已经解决, 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问!!

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