还有接着上面的问题,比如当月收到6个月12万租金,申报增值税的时候,销售额是12万,但做账的时候,分摊的当月收入是两万,相当于申报的增值税的销售额和做账的收入金额不一致,这个怎么处理?
宝玉
于2021-09-02 11:05 发布 782次浏览
- 送心意
冉老师
职称: 注册会计师,税务师,中级会计师,初级会计师,上市公司全盘账务核算及分析
2021-09-02 11:06
你好,这个没关系的,是正常的,因为这个是税法和会计的不同
相关问题讨论

你好,这个没关系的,是正常的,因为这个是税法和会计的不同
2021-09-02 11:06:10

是应该按实际销售额申报
2018-11-02 10:19:21

你好 看提示 代开的专票价税合计是1390370 (不含税1349873.79)核对下
2022-01-16 20:10:55

你好; 不一致的话 ; 你调整销项税 不行的; 你直接去看下留抵进项税 和未交增值税借方差异金额多少?
2022-04-08 10:36:25

按实际的不含税销售额 不超30万 填列在11行
超30 填在第3栏
2020-07-11 17:46:04
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
宝玉 追问
2021-09-02 11:28
冉老师 解答
2021-09-02 11:38