老师,我上个月开了红字信息表(我是购买方,已认证,发生退货了),对方也把红字发票开出给我寄过来了。我现在纳税申报的时候,在附表二里填写了“进项税额转出1035.4元”,可是系统提示我应该写“2070.8”,怎么会这样呢?难道是红字信息表+红字发票重复了吗?
Smile、
于2021-09-02 08:25 发布 1338次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-09-02 08:28
你看下还有其他的稅额是1045.4吧
你开了几次信息表
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你好,是的,红字发票是做进项税额负数,而不是进项税额转出
2019-07-22 14:59:43

可以的,4月可以做进项税转出,借,原材料 负数,贷,应付账款,负数,应交税费~应交增值税~进项税转出
2019-04-18 09:14:41

您好,今年的进项税额转出申报附2表 第20行填本次红冲发票金额
上年次月的申报表附二要去大厅更正申报了,自已报不了,再本次的红票和进项转申报表
2024-06-08 13:47:18

你好,是按照简易+免税的销售额占比转的吗
2022-04-26 14:11:44

你好,如果之前认证了做进项转出。
2022-04-07 11:06:16
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