收到对方开出设计费20万专票,专票已认证,无收入,设计费还未付:1:借:应收票据20万 贷:应付帐款20万 2:借:开发成本20万 货:应交税费一应交增值税(进项〉20 对吗
留胡子的店员
于2016-12-26 10:08 发布 1003次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,应当是 2:借:开发成本20万
应交税费一应交增值税(进项)
贷;应付账款
2016-12-26 10:10:09

是的,整体分录是正确的。
2019-09-06 10:26:56

你好,应交税费余额填在应交税费项目,贷方减借方
2020-12-31 11:14:59

这个科目配置是正确的,但是可能会存在其他不同的记账方式。比如,当有增值税减免时,第一贷方可以直接通过“其他收益”来记账,而不是通过“应交增值税-转出未交增值税”来记账。
2023-03-27 10:29:26

你好 看财务软件里科目都有啥
有的直接是 应交税费-小规模增值税
2022-12-31 10:26:43
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