老师,我公司要注销,这个公司之前是收购过来时账上就有挂账应收账款,和应付账款-暂估,还有其他应付款,都有数据,现在要注销了,该怎么把这些数字清零呀
璐璐
于2021-09-01 13:26 发布 1488次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55

你好,可以把所有的余额结转到一个科目里核算,做一张调整凭证就可以。
2020-07-15 14:15:53

销售和采购的业务是用应收和应付业务核算的
2019-11-21 15:52:49

同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01

其他应收款,借其他应收款贷银存
2019-02-02 16:30:50
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