2016年12月12日银行支付供应商货款77500含税金额。货品未收到。12月25号收到供应商寄过来的增值税发票,供应商已直接将货品发给客户。会计分录如何做?我们公司只是买进卖出,中间商,货品不经我们公司。
Junnie
于2016-12-26 00:57 发布 1116次浏览
- 送心意
笑笑老师
职称: 中级会计师,税务师,经济师
2016-12-26 01:16
您好,您的意思是你们打钱给供应商了,然后供应商开销售发票给你们,商品却直接发给客户的,对不?先把各种情况说清楚,票是怎么开的,钱是怎么转的?谁开票给谁,谁转款给谁,说清楚。
商品销售都是买进卖出啊。正常处理了。
意思是你们不想开销售发票对不?还是怎么的?
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您好,您的意思是你们打钱给供应商了,然后供应商开销售发票给你们,商品却直接发给客户的,对不?先把各种情况说清楚,票是怎么开的,钱是怎么转的?谁开票给谁,谁转款给谁,说清楚。
商品销售都是买进卖出啊。正常处理了。
意思是你们不想开销售发票对不?还是怎么的?
2016-12-26 01:16:30

你好请把题目完整的发一下
2021-10-25 01:19:25

你好,按照发票开具的百分之1的税额做分录
2020-07-11 13:14:44

再结转进项税转出 借:应交税金-进项税转出
贷:应交税金-进项税
2018-08-02 08:49:07

您好,由于国家宏观政策的变化,税率下降,他付给他的供货商的税率也相应有所下降,要求价格微调是合理的,您实际是税率调整以后的业务,要求他按原税率开票,这不尽合理,而且他即使开了,对您公司也存在涉税风险。
2019-06-21 12:55:30
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