请问一下微信平台的服务费和微信平台的认证费计 问
您好,计入管理费用-服务费里面 答
老师请问2024年迟缴印花税产生的滞纳金,这个滞纳 问
你好,是的,不能扣除,要调增 会有影响。 答
老师,发票开错了,库存只能13000千克,开发票15000千 问
学员您好!是您库存只有13000,开了15000的票吗 答
由于公司有车辆报废的收入入账,导致 增值税申报表 问
那个不需要调整的,能合理解释就行 答
老师,请问一下财务这边归集一部分研发产量工资该 问
你好,这个按工时来计入就可以了。 答

预付款借:预付账款19468贷:银行存款19468支付剩款:借:应付账款10000贷:银行存款 10000预付账款19468这笔分录对吗?
答: 分录有问题,第二个借贷不平
老师:借:预付账款。贷:银行存款。 借:应付账款。贷:银行存款 这两个分录区别在哪里呢?
答: 您好,没什么区别,规范企业做账不使用预付款项
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
第二部贷预付账款20000 贷银行存款9350可以吗,如果是按照应付账款,分录怎么做
答: 您好!如果做应付账款的话,材料入库的时候借:原材料 应交税费-应交增值税(进项税额)贷:应付账款29350, 支付的时候借:应付账款29350 贷:预付账款20000 银行存款9350


静夜思 追问
2021-08-31 17:25
小林老师 解答
2021-08-31 17:27
静夜思 追问
2021-08-31 17:29
小林老师 解答
2021-08-31 17:38
小林老师 解答
2021-08-31 17:39