- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-31 11:40
你好 意思你认证了的嘛 。 那你之前这个发票内容是什么。 我看怎么处理分录 。 要月末做结转下
相关问题讨论
同学你好,加计抵扣的进项在交税时计入其他收益或营业外收入
借,应交税费一未交增值税
贷,银行存款
贷,其他收益或营业外收入
2022-02-23 14:45:42
你好!
借:应交税费——应交增值税(加计扣除)
贷:营业外收入——减免税费
2022-01-13 19:58:50
借:存货/固定资产/费用等
应交税费-应交增值税-进项税
贷:银行存款/应付账款
2022-03-31 15:33:20
同学,你好
借:管理费用-差旅费
应交税费
贷:银行存款
2023-10-12 11:51:40
你好
借固定资产
应交税费应交增值税
贷银行存款
2022-03-06 17:07:36
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彩泥 追问
2021-08-31 12:03
meizi老师 解答
2021-08-31 12:06