送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-31 11:40

你好 意思你认证了的嘛  。 那你之前这个发票内容是什么。 我看怎么处理分录 。 要月末做结转下

彩泥 追问

2021-08-31 12:03

就是一般的打图纸,晒图纸的费用

meizi老师 解答

2021-08-31 12:06

你好 ;   那你就做账 :借管理费用-办公费或者主营业务成本  进项税贷银行存款

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相关问题讨论
同学你好,加计抵扣的进项在交税时计入其他收益或营业外收入 借,应交税费一未交增值税 贷,银行存款 贷,其他收益或营业外收入
2022-02-23 14:45:42
你好! 借:应交税费——应交增值税(加计扣除) 贷:营业外收入——减免税费
2022-01-13 19:58:50
借:存货/固定资产/费用等 应交税费-应交增值税-进项税 贷:银行存款/应付账款
2022-03-31 15:33:20
同学,你好 借:管理费用-差旅费 应交税费 贷:银行存款
2023-10-12 11:51:40
你好 借固定资产 应交税费应交增值税 贷银行存款
2022-03-06 17:07:36
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