送心意

王晶老师

职称注册会计师,中级会计师,初级会计师

2021-08-23 21:08

你好,你们和这个供应商的往来款,计入哪一个科目,拉出这个科目明细,跟他们队长就行

我最闪亮 追问

2021-08-23 21:20

我们计入应收账款,现在账上和我们的应付款申请单上差200元,想知道哪里出错了,怎么和对方对账呀

我最闪亮 追问

2021-08-23 21:21

我们计入应付账款

王晶老师 解答

2021-08-24 10:44

你们自己的账上都没有对上的呢,你们先自己对上

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相关问题讨论
你按你们实际签字就可以,那个余额是对的就签字,不对就不签字,就是认可这个债务存在了
2019-07-01 12:28:21
同学你好 1、对于只提供余额无明细账目的对账资料,不予对账; 2、对于供应商直接依据其销售部门往来资料而非财务部门账目提供对账资料的,不予对账
2022-10-17 09:26:43
你好,那就按140元正常入账就可以,然后140元实际没有支付的,可以挂网来
2020-06-28 15:09:19
你好,应该是正数的。
2019-07-05 15:47:41
会的,
2017-04-03 22:17:03
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