- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2021-08-23 20:46
你好,需要做更正申报,补交相应税款
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一、借:应交税费——应交增值税(销项税额)30000
借:应交税费——应交增值税(进项税额转出)5000
借:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)15000
贷:应交税费——应交增值税(进项税额)50000
二、借:应交税费——未交增值税15000
贷:应交税费——应交增值税(结转未交增值税)15000
2019-04-28 16:52:14

您好,您的分录是正确的
2019-11-04 10:45:05

同学您好。
应交增值税=销项税减去(进项税-进项税转出)
2022-01-15 18:59:33

您好,月末的分录是不对的,就是一次将应交税费应交增值税全部转入应交税费未交增值税
2021-02-03 10:06:35

你好,你的理解是正确的
2018-05-14 10:14:55
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