老师帮我看下我这样写的有没有误
Clover
于2021-08-23 14:41 发布 686次浏览

- 送心意
艾昵老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论

同学你好,没有问题
2021-08-23 14:42:12

借:其他应收款--XX5000 贷:银行5000
报销售1000借:管理费用等1000贷:银行1000
2017-09-27 10:28:55

1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
工资是计提了,次月发放工资时的会计分录又该怎么做呢?
1.发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:应付职工薪酬——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款
2.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分)
贷:库存现金/银行存款
3.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款
2018-06-26 14:07:40

你学的付款单位和合同发票一致的说法已经很规范了
2019-04-10 11:17:24

您好,学员,第一题选D。行政单位的固定资产在报废、毁损过程中发生的净收入记入“其他收入”账户。
2019-04-18 09:25:35
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