送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-08-20 20:07

对的是的,之前的分录是怎么做的。

沉默 追问

2021-08-20 22:32

去年1月份入账直接-借:工程施工  应交税费-待认证进项税额   银行存款   2月份就认证抵扣了,待认证转入进项税的
3月份里面已经结转成本了-借:主营业务成本   贷:工程施工

沉默 追问

2021-08-20 22:36

我意思是现在收到销货方的负数发票后还是要进项转出吗?又重新开来的进项发票又要进项认证抵扣。进项转出直接增值税申报表里申报了,不进行账务处理行不行。账务处理怕整错了

郭老师 解答

2021-08-20 23:06

借应付帐款
贷工程施工
应交税费应交增值税进项转出
然后再做一个借工程施工,
应交税费,应交增值税进项
贷应付账款
必须要做进项转出这个,要不和你附表二对不起来,你可以不用再结转到主营业务成本的一个正数一个负数,不影响。

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相关问题讨论
对的是的,之前的分录是怎么做的。
2021-08-20 20:07:43
你好,不用等,有红字信息表就做进项税额转出
2019-10-04 15:57:27
您不用重开红字信息表的,只要收到对方开具的销项负数发票做账就行了。
2018-03-06 16:29:55
纸质的发票作废就可以了,再重新开
2023-06-13 19:45:39
科目不变数字是负数,你看你之前蓝字做啥这个就做科目不变数字是负数
2019-05-17 09:47:23
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