您好老师,我们和另一家单位签订了食堂委托管 理合同,买米呀什么的,都是我们先垫付的钱, 供应商也给我单位开的发票,也产生了进项税, 我们也给甲方单位开具了发票,也产生了销项 税,并且甲方在结算的时候把销项税也给我们 了,相当于我们带缴了,这个业务结回的钱,我 单位不做收入,目前情况是这样,我们不知道怎 么做账,谢谢
辛勤的万宝路
于2021-08-17 16:15 发布 536次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论

这个你们要做收入的
因为给你们开发票了
2021-08-17 16:18:38

冲掉暂估的应付账款即可借:应付账款贷:营业外收入
2017-05-16 16:00:31

你好,销项是按月交税的,进项是按发票认证,晚来进项发票的话,这边就抵扣不了税金,进项发票有效期是发票日期算起180天内。
2016-06-20 10:50:06

借:主营业务成本贷:应交税费
2017-12-13 12:57:06

你好,按发票做入库分录
可以等有销项发票的时候认证进项
2017-07-28 10:43:12
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