有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

我们付款给供应商,供应商给了优惠摸了零头50多块钱要怎么做账,本来是10050给了10000 开给我们的进项发票也是10050的税票
答: 你好 借:库存商品或原材料 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款 10000,营业外收入 50
企业购买进项发票,已过账,已收到票。供应商把过账的发票款扣除税点后返回来老板私账,这一流程怎么做账?
答: 同学您好,您这不需要再外帐里面体现的
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
老师,您好!问一下我们12月31号也就是今天有两张进项发票供应商刚开出来,我这边所有的做账资料已经送到代账公司,12月之前的进项发票也都认证了,这刚开的两张可不可以放到下个月认证,因12月的账做完完年末结账,我怕发票1月份认证不了?
答: 你好,可以的。







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2021-05-29 15:04
文老师 解答
2021-05-29 15:20
动听的宝贝 追问
2021-05-29 15:23
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2021-05-29 15:25
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文老师 解答
2021-05-29 15:32
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2021-05-29 15:43
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2021-05-29 15:44
文老师 解答
2021-05-29 15:49