增值税附表一上销项税额和主表上的销项税额不一致,由于主表上的销项税额是默认的,改不了!申报也通过了!但是两个表不一致,请问老师应怎样处理?
轻描淡写
于2021-08-12 19:07 发布 3050次浏览
- 送心意
MM老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-08-12 19:14
仔细检查附表一的数据,看有无漏填,一般未填错的话是能对应上的
相关问题讨论

仔细检查附表一的数据,看有无漏填,一般未填错的话是能对应上的
2021-08-12 19:14:40

本月红字发票大于正数发票,销售额,销项税额为负,填负数能保存吗
2017-04-08 12:25:58

你好
这个进项是大于销项的,因此是可以抵扣的
2022-10-30 10:15:46

您好,你这种情况换算成增值税大概就是差0.01,通常情况是要保证销售额不差,增值税差0.01没问题,按照系统的增值税金额申报即可。
2019-12-07 16:14:31

你好,不可以的,无票销项税额是不得冲销的
2017-08-01 17:25:21
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
轻描淡写 追问
2021-08-12 19:15
MM老师 解答
2021-08-12 19:17