送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-08-12 16:16

你好
汽车4S店,收到维修单,开具发票的分录是
借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)

花脸猫 追问

2021-08-12 16:27

老师,比如说:月底收到首保维修单2万元,开具给厂家的维修单8千元(分不清维修单是那几张)。这种是不是要做2笔账,怎么做。

邹老师 解答

2021-08-12 16:27

你好,维修单是什么情况与开具发票金额不一致呢 

花脸猫 追问

2021-08-12 16:38

维修单是首保,由厂家支付费用。当月实际做的首保汇总。开具给厂家的维修发票是厂家当月实际打款给我们的金额。

邹老师 解答

2021-08-12 16:39

你好,那也应当同步确认收入才是的

花脸猫 追问

2021-08-12 16:51

收维修单的时候确认了收入。开票的时候又要怎么处理呢。

邹老师 解答

2021-08-12 16:52

你好,收维修单,开票一起做一笔收入分录 

花脸猫 追问

2021-08-12 17:01

后期还要开票呢

邹老师 解答

2021-08-12 17:03

你好,收维修单,开票了。今后还要开具发票?
一次收入开具了两次发票?

花脸猫 追问

2021-08-12 17:31

收维修单的时候没开发票。

邹老师 解答

2021-08-12 17:32

你好,收维修单的时候,有取得相应款项吗? 

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你好 收到客户购车定金 ,借:银行存款,贷:其他应付款  收到客户汽车维修款 ,借:银行存款等科目 ,贷:主营业务收入 ,  应交税费—应交增值税(销项税额)
2022-03-24 10:02:04
同学,你好 收维修费 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费
2022-03-24 10:12:43
你好,收取的押金 借银行存款 贷其他应付款。 付定金属于预付账款,会计分录为: 借:预付账款 贷:银行存款、库存现金
2022-01-08 11:29:03
你好,这种你就按照实际收到的金额确认收入就好(相当于销售折扣),借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额)
2020-01-14 16:02:44
你这样的话,发票和资金流是不一致的,你为啥不直接向4S店购买
2022-09-01 10:15:09
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