你好,我现在报7月所属期税的时候碰到这种问题,开票系统的销项税额和税务系统里的存根联数据是一致的【都是】,但是税务系统里的增值税申报表上显示的销项税要多0.01元吗,导致多交增值税0.01,我已经点击扣款了,已经不能撤回重新申报了,请问这多出来的0.01元如何做账
Kalen Wu
于2021-08-12 15:19 发布 839次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2021-08-12 15:22
你好,借营业外支出贷应交税费。
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没有正数?带上申报表,你按你发票上面对应一般计税 对应税率哈发票填写附表1就可以,负数填写,之后去税局大厅申报,这个自己申报不了
2020-07-14 09:55:28

您好,您的意思是本期销售额全是负数,对吗?
2020-07-14 10:19:31

你好!你有什么问题呢,你能把表格截图来看下吗
2024-02-23 17:00:04

不是的,应纳增值税=销项税额-进项税额
您是一般纳税人还是小规模纳税人?
2018-02-09 08:26:50

读入销项发票数据,就会自动生成
2015-12-30 21:30:31
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Kalen Wu 追问
2021-08-12 15:25
郭老师 解答
2021-08-12 15:26