- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-12-20 14:55
老师是维修款2016年的,好几年前的工程,收到支票
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四月开票时,把三月的无票收入红冲了,然后再开正确的发票。红冲的分录借应收账款负数贷,主营业务收入负数,应交税费负数,再按发票写正确的分录就可以。
2019-05-04 18:48:37

借;应收账款等科目 贷;主营业务收入 应交税费
2016-07-01 10:30:18

同学,你好
你的意思是做成
借:银行存款
贷:主营业务收入
2020-06-29 16:56:00

您好!借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税。
计提税金 借:主营业务税金及附加 贷:应交税费-应交城建税/教育费附加等。
2016-11-14 08:18:07

你好!建议你10月不做。12月做收入就行了。借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税。
2017-12-13 15:05:21
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