老师,暂估入账差旅费发票的话,实际到时候有差额了怎么处理,比如我暂估了差旅费10万,11月暂估的。贷应付账款还是其他应付款?然后1月实际报销了9万。我17年一月怎么操作呢?谢谢老师

橘子汽水
于2016-12-20 12:34 发布 1148次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
相关问题讨论
你好,全额冲销,然后根据发票入账
2016-12-20 13:29:34
你好,做相反分录
借;应付账款-暂估 贷;库存商品或原材料
2016-11-12 17:39:27
你好,可以根据股东会决议入账,这个是没有银行流水的
2019-07-17 11:50:30
您好,您现在还款冲其他应付款,然后没有还的,还需要续期是吗
2020-06-18 22:45:52
你好,可以的, 没问题
2023-02-05 23:22:50
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