老师您好,25年9月的企业所得税这个月退款,会计分录 问
直接这样做 退款,借:银行存款,贷:应交税费-应交所得税 结转,借:应交税金--应交所得税,贷:以前年度损益调整 借:以前年度损益调整,贷:利润分配--未分配利润 答
老师6月份有笔款项客户不要了,借,预收100贷,营业外 问
把营业外收入改为主营业务收入 答
老师,我当月的进发票当月不抵扣,下月再勾选抵扣,怎 问
那么取得的进项计入应交税费-待认证进项 答
公司购买空调6000元,需要按月摊销还是一次性摊销? 问
可以直接计入费用的 答
买了几桶柴油送加工厂做货,这要怎么做账 问
您好,这个计入成本就可以 答

老师,请问这笔业务今年应该怎样做账务处理呢?
答: 你好,应该调整合同成本和应交税费,借:工程施工-合同成本(人工)36,985.62,贷:应交税费-待认证增值税36,985.62 借:主营业务成本36,985.62,贷:工程施工-合同成本(人工)36,985.62
请问老师,以旧换新的业务怎么做账务处理?
答: 你好 一般企业是收回的旧的按购入原材料 销售新的按正确销售商品入账
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我们公司预借给一个公司4000元。后来我们让他帮我办理的刻章业务花了400,现在他们还给我们3600.怎么做账务处理?
答: 借;管理费用400 银行存款 3600 贷;其他应收款 4000







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