老师你好,我的账务出现了问题,就是我在3月的时候计提了我三月的工作的工资,四月进行发放,然后我在五月的时候发现,三月的某员工工资发多了,然后我在六月进行了扣除多发的工资,分录我应该怎么做呢。计提分录:借制造非要,贷应付职工薪酬,发放分录:借应付职工薪酬,贷银行存款
k1
于2021-08-06 17:07 发布 1049次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2021-08-06 17:08
直接在六月份按工资表做计提。如三月份多计提了1000元,六月份会少计提1000元。就是这样的,分录是完全正确的。
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你好,对的是的,是这么理解的。
2021-12-20 13:25:14

我是公司是船舶加工制作劳务的
2017-09-07 17:35:10

你好,社保基数是应付职工薪酬
2019-02-20 15:51:02

按第一种处理方式
2019-12-20 16:13:51

借:管理费用-工会经费
贷:应付职工薪酬-工会经费
缴纳时:
借:应付职工薪酬-工会经费
贷:银行存款
返还时:
借:银行存款
贷:其他应付款-工会经费
2020-05-28 10:55:28
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