老师你好,就是我公司前期有现金余额100多万,一直在账上,有些其他应付款挂的贷方,又查不到从哪里出的钱,就这样一直挂在账上,老师我用现金与其他应付款进行每月的少量对冲可以吗?老师,请教。

lishiyan
于2021-08-06 11:20 发布 1071次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-06 11:21
你好 你们 要去查流水账才行的。 去查询这个现金 怎么挂起来这么多的; 你才能去 判断怎么处理。 不是直接去冲哈 。
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如果是老板垫付的,可以确认其他应付款-老板名
2019-03-22 11:30:27
就这样直接按注销的财务报表填写,进行注销处理
2018-08-25 09:38:21
您好,同学,剩余部分需要做营业外收入。
2020-07-01 12:09:26
你好
可以呀!但合理性存疑(70万现金,要点多久啊)
2019-11-08 12:09:26
你好,如果不是前期差错,这个还真不好调!最官方的调整就是,视同无法支付的的款项,借记其他应付,贷记营业外收入,但要交企业所得税!
2018-03-24 13:38:48
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lishiyan 追问
2021-08-06 11:29
lishiyan 追问
2021-08-06 11:49
meizi老师 解答
2021-08-06 11:50