老师:您好!请问一下我公司12月31日给老板发了一笔 问
是的,你的理解是对的。 答
老师,公司存货5000多万,应付账款6000多万,未分配利 问
您好, 您稍等我给您编辑 答
老师好,我们是国企下面的子公司,昨晚收到一个集团 问
借利润分配应付利润贷应付利润, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润 未分配利润的金额这个得是计提了盈余公积之后的 你的未分配利润是多少 答
老师您好!我是个体工商户,1一3季度是核定征收,其中3 问
那不可以,你没有成本的话,你会算清剿需要纳税调增,因为,你一整年都要查账征税 答
老师您好!我们是水果外贸公司,橙子出口销售业务,请 问
有合同依据的质量 / 规格扣损:冲减 主营业务收入 或计入 主营业务成本 无依据扣损 / 无法收回的坏账:计入 信用减值损失 第三方责任(物流 / 保险):先计入 其他应收款,无法追偿转 营业外支出 答

老师事业单位收到财政配套养老金的分录怎么做
答: 借;应付职工薪酬 贷;财政拨款收入
老师好!事业单位收到财政拨入职业年金如何做平行
答: 借银行存款贷财政拨款收入。你后面支付的时候就做到你相关的支出里面。期末的时候,你的收入和支出都结转到相关的净资产,科目就抵消了。
报考2022年中级会计职称对学历有什么要求?
答: 报名中级资格考试,除具备基本条件外,还必须具备下列条件之一
教育事业单位收到应部分上缴财政的事业收入 分录
答: 应部分上缴财政的事业收入分录: 借:应部分上缴财政收入 XXXX 贷:银行存款 XXXX 其中: 借:应部分上缴财政收入XXX 贷:应部分上缴财政 XXX 案例:教育事业单位收到应部分上缴财政的事业收入1000元,分录如下: 借:应部分上缴财政收入 1000元 贷:银行存款 1000元






粤公网安备 44030502000945号



邹老师 解答
2016-12-18 09:57
邹老师 解答
2016-12-18 19:29