老师你好,客户6月交钱了没开票,我做的是未开票收入,然后11月开了一部分发票,我做的是冲未开票收入,12月时又说不开票了,就开了张负数发票,,现在这个我怎么做分录?
淘气
于2016-12-17 09:23 发布 692次浏览
- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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您好!你以后千万跟人家确定了再作不开票收入,不然很容易重复交税。
你开的负数直接做负数分录就行了。
跟正数的分录一样,只是金额写负数。
2016-12-14 10:02:12

你好,做收入冲销的分录
借;主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税额) 贷;应收账款等科目
2016-12-17 09:23:37

你好
借;应付账款等科目,贷;原材料等科目,应交税费——应交增值税(进项税额)
2019-09-16 17:05:04

科目不变数字是负数。
2018-12-13 16:02:11

借:以前年度损益调整,应交税费贷:应收账款
2017-03-29 21:02:04
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