老师 请教一下,上图中,我理解的是不存在以前差错,发生后直接应该写:借:营业外支出 2000 货:其他应付款 2000,就可以了,上图答案理解不了,请指导一下,谢谢
lvideal
于2021-08-03 11:16 发布 1031次浏览

- 送心意
张壹老师
职称: 中级会计师,税务师
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你好,借管理费用-其他0.8
贷其他应付款0.8
2025-06-21 11:02:14

去年的分录怎么做的?
2019-08-22 14:43:28

你好!是的,是要结转的
2023-11-24 09:44:52

你好,这个题的第一分录是确的.7月发生的2000万直接入营业外支出,不需要做日后调整.
第二笔是多余的,所以就直接把多余的给冲销回去.
2021-08-03 11:33:27

同学,你好!
借:营业外支出
贷:其他应付款
实际支付时
借:其他应付款
贷:银行存款
2022-05-04 22:38:54
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