送心意

meizi老师

职称中级会计师

2021-08-02 14:48

你好   那你就挂    你现在是借  应收账款-某客户贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  ;  借 其他应收款- 业务员贷应收账款-某客户      这个供应商付款这个也是业务员 账户直接去支付吗 

You are unique. 追问

2021-08-02 14:49

是的,是业务员直接在供应商平台付款的,并不是公司对公转账的

You are unique. 追问

2021-08-02 14:53

和供应商那边的账应该怎么做呢

meizi老师 解答

2021-08-02 14:53

 你好     那你就在做账:借库存商品进项税贷其他应收款-业务员 

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你好   那你就挂    你现在是借  应收账款-某客户贷主营业务收入 应交税费-应交增值税  ;  借 其他应收款- 业务员贷应收账款-某客户      这个供应商付款这个也是业务员 账户直接去支付吗 
2021-08-02 14:48:24
您好,没有正式报关不能退税,您就按内销确认收入,进项税额也可以正常抵扣的
2019-10-22 12:10:52
,假设供应商为A,实务中一般是这样操作的:(1)付款时,借:应付账款-A 贷:银行存款等;(2)材料入库时根据采购单价,借:原材料 贷:应付账款-暂估-A;(3)收到发票时,按不含税额冲销(2)中的暂估分录,再借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款。
2018-11-22 09:29:08
后续的财务流程怎么走 内账(所有的进货业务都是通过私人账户)
2015-10-16 17:25:25
你好!这个难说了,因为不知道你具体有什么业务,只能说有什么业务就做对应分录了。计提房租水电,人工,缴纳税金,办公费之类的这些
2018-05-11 17:51:30
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