公司发生一笔业务。 客户货款对私转给业务员,然后在供应商平台下单微信付款,进项销项发票都是正常开具收到的,会计分录要怎么做
You are unique.
于2021-08-02 14:46 发布 1175次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-08-02 14:48
你好 那你就挂 你现在是借 应收账款-某客户贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ; 借 其他应收款- 业务员贷应收账款-某客户 这个供应商付款这个也是业务员 账户直接去支付吗
相关问题讨论

你好 那你就挂 你现在是借 应收账款-某客户贷主营业务收入 应交税费-应交增值税 ; 借 其他应收款- 业务员贷应收账款-某客户 这个供应商付款这个也是业务员 账户直接去支付吗
2021-08-02 14:48:24

您好,没有正式报关不能退税,您就按内销确认收入,进项税额也可以正常抵扣的
2019-10-22 12:10:52

,假设供应商为A,实务中一般是这样操作的:(1)付款时,借:应付账款-A 贷:银行存款等;(2)材料入库时根据采购单价,借:原材料 贷:应付账款-暂估-A;(3)收到发票时,按不含税额冲销(2)中的暂估分录,再借:原材料 应交税费-增值税-进项税 贷:应付账款。
2018-11-22 09:29:08

后续的财务流程怎么走 内账(所有的进货业务都是通过私人账户)
2015-10-16 17:25:25

你好!这个难说了,因为不知道你具体有什么业务,只能说有什么业务就做对应分录了。计提房租水电,人工,缴纳税金,办公费之类的这些
2018-05-11 17:51:30
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
You are unique. 追问
2021-08-02 14:49
You are unique. 追问
2021-08-02 14:53
meizi老师 解答
2021-08-02 14:53