老师,企业高企证书下来后,每年还要在火炬中心上传 问
你好,同学,最好是达标, 答
老师,去年的费用在今年应该怎么处理呢 问
您好,意思是在今年入账是吗? 答
老师,请教一下账务处理问题 问
你好请把题目完整发一下再提问 答
老师,这个代开的完税证明里面没有滞纳金的金额,我 问
你好,你们实际有交滞纳金吗?所属期你看一下是几月份? 答
找郭老师,有问题要问 问
在的,具体的什么问题? 答
待抵扣进项税额设置是在应交税费-待抵扣进项税额,还是应交税费-增值税-待抵扣进项税额?
答: 一般都是设置为应交税费-增值税-待抵扣进项税额
老师你好,我想问下上月我们退税勾选确认完后,发现有一张有误的,然后开了红字信息表让购买方更正了,打印出来的退税发票统计表是有这一份的,报税填报表的时候本期认证相符的增值税发票那一栏要把这份去掉吗?待抵扣进项税额26.27.28栏这一份是填上还是去掉
答: 同学你好 没勾选的不填写或者错误的要转出
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师,我看了视频还是不太明白,比如我现在有1张票进项税额是8000,本月N张发票销项税额合计是7000元,是应该先去增值税发票平选择确认台去认证,然后账上可以借应交税费-进项税7000, 借应交税费-待抵扣进项税额 1000,这样是对的么,视频里说的,应缴税费-待抵扣进项税额,是不是说发票没有在平台里认证过的,还有老师,现在还有辅导期么,我上月没认证任何发票,那这月开的发票是要全额交税么。对的,还有辅导期,没进项就按实际收入计算交税,啊,那我不知道啊,完了,您的意思是说,一张发票的税额,可以分开两个科目做。一张发票的税额,可以分开两个科目做么
答: 你好 因为销项税额 7000 所以只抵扣7000块 所以剩余的为待抵扣进项税额 待抵扣进项税额 是指已认证 但是未抵扣完的 现在还有辅导期一般纳税人 但是你们是辅导期一般纳税人吗