老师你好,我想问下上月我们退税勾选确认完后,发现有一张有误的,然后开了红字信息表让购买方更正了,打印出来的退税发票统计表是有这一份的,报税填报表的时候本期认证相符的增值税发票那一栏要把这份去掉吗?待抵扣进项税额26.27.28栏这一份是填上还是去掉

学堂用户39xmr4
于2022-06-08 09:57 发布 545次浏览
- 送心意
朴老师
职称: 会计师
相关问题讨论
您好,前一个待抵扣进项税额是哪里来的金额呀
2023-09-27 22:32:32
你好
借:应交税费-应交增值税(进项税)
贷:应交税费-应交增值税(待抵扣进项税)
2020-06-15 20:20:16
报税时,先填附表一0保存,待抵扣进项税额填写在相应栏目。附表二根据实际业务情况,对应勾选或填写相关项目。不懂可咨询专业人士。
2024-09-02 10:41:34
借:应交税费-增值税-进项
贷:应交税费-待认证进项
摘要就是转上月未认证发票
2023-12-04 08:47:01
不可以的哈,没有那个说法
2023-05-17 09:59:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息












粤公网安备 44030502000945号


