送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2016-12-15 11:33

老师,这个二十五万是怎么来的呀

禾~zZ 追问

2016-12-15 11:40

意思是说要上缴七万多的所得税吗

禾~zZ 追问

2016-12-15 11:42

假如公司处于没有收入的阶段时是不是就按照60%扣除

宋生老师 解答

2016-12-15 11:30

您好!调整金额为25万元。至于交多少税,一般是*25%=6.25万元

宋生老师 解答

2016-12-15 11:38

您好!不好意思我搞错了。100万的千分之五是5000元,只能抵扣5000元,要调整300000-5000=295000元。
然后用295000*0.25

宋生老师 解答

2016-12-15 11:43

您好!不是的。没有收入不能扣除。

上传图片  
相关问题讨论
您好 在纳税调整项目明细表里面填写
2020-04-19 16:32:37
你好,按发生额的60%,营业收入的千分之五,哪个小按照哪个来抵扣。你填写了纳税调整明细表,账载金额,税收金额,它是自动的。
2022-03-28 13:19:01
你的理解是正确的,业务招待费只能按照3扣除,需调整12。这道题出的不严谨,对于职工教育经费只能是实际发生的才能扣除,计提未发生不能扣,答案没有考虑这点。
2020-06-11 15:53:45
你好,在纳税调增表填写。
2020-04-19 18:20:48
根据发生额的60%扣除,但是最高不超过收入的千分之5,两者那个小扣除哪个,超过的就是要调整增加的部分 纳税项目调整明细表
2016-05-21 11:17:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...