送心意

朴老师

职称会计师

2021-07-27 10:07

借固定资产

贷其他应付款

激情的身影 追问

2021-07-27 10:16

但是如何结转这笔其他应付款呢?请老师指导

激情的身影 追问

2021-07-27 10:18

这笔款不需要归还,是上级支付的工作经费

朴老师 解答

2021-07-27 10:27

之前没有其他应付款余额吗

激情的身影 追问

2021-07-27 11:18

这笔款是其他单位给我们的某一项业务的工作经费,我们将其记入其他应付款使用(借:银行存款,贷:其他应付款)。现在我们用这笔款的部分资金来购置了与业务相关的固定资产,将固定资产入账(借:固定资产,贷:银行存款),现在如何处理(冲销)原来的其他应付款?请教一下,谢谢

激情的身影 追问

2021-07-27 11:19

行政事业单位

朴老师 解答

2021-07-27 11:25

同学你好
借其他应付款
贷银行存款

激情的身影 追问

2021-07-27 12:47

老师你好,是这样的(行政事业单位会计)
购进固定资产时

借:其他应付款
   贷:银行存款
冲销了其他应付款,然后作固定资产入账
借:固定资产
   贷:?
就是这里该入什么科目?请老师指导

朴老师 解答

2021-07-27 13:01

同学你好
贷其他应付款就可以了

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