老师你好,我想请教一个问题,就是企业没有发票的情况,通过其他公司帮忙付款,然后账务处理为:借:固定资产,贷:其他应付款—XX公司,现在发票过来的,但是不是XX公司的,是另外一家公司的,也没有钱给代付的公司。这个账务该怎么处理
风筝恋上沙
于2019-12-18 16:34 发布 1060次浏览
- 送心意
玲老师
职称: 会计师
2019-12-18 16:36
实际 哪个公司开的发票 ?
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实际 哪个公司开的发票 ?
2019-12-18 16:36:36

这个要做固定资产报废处理,账从营业外支出走
2015-10-12 17:06:44

借固定资产
贷其他应付款
2021-07-27 10:07:09

现在冲回借现金 借其他应付款负数 重新做借应付账款 贷库存现金
2019-08-08 18:40:22

计入应付账款,这个是属于购买商品应支付的货款
2018-07-31 09:45:29
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