送心意

郭老师

职称初级会计师

2021-07-22 10:11

你好,你们单位有机械吗?

郭老师 解答

2021-07-22 10:11

你看下你们能用得到柴油的发票吗?

暴躁的柚子 追问

2021-07-22 10:33

没有机械能用到柴油发票

郭老师 解答

2021-07-22 10:34

那不行,让对方给你开挖机租赁的发票。

暴躁的柚子 追问

2021-07-22 10:52

他们干活,我们付钱可以开劳务费发票啦

暴躁的柚子 追问

2021-07-22 10:53

如果我们跟对方签订租赁挖机的合同,那他们给我们开柴油发票可以入账吗?

郭老师 解答

2021-07-22 10:56

开劳务的发票可以的,第二个开柴油的发票,你们单位不好,做账不可以。

暴躁的柚子 追问

2021-07-22 10:57

签机械租赁合同了开柴油发票也不可以入账吗

郭老师 解答

2021-07-22 11:00

你好,你没有租赁发票,柴油的就做不了。

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借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目
2017-07-31 17:37:59
你好,你们单位有机械吗?
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你好 借;管理费用等科目 贷;银行存款等科目 没有发票,汇算清缴就需要按规定予以调整了
2018-12-06 16:14:26
你好 未支付款项 为应付账款
2022-01-14 14:19:06
没没有支付的2500计应收账款科目。
2022-01-14 14:27:30
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

  • 老师好,我们6月开票的税费13%(销售货物):100225.66

    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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