我11月的发票做账时,在软件中已经确认确认了应交税费进项税。而且已经报税了。。在税空系统中认证到12月分了,我想把软件中改分录。怎么写11月分的分录怎么改。
文11
于2016-12-14 11:59 发布 824次浏览

- 送心意
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
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你好,根据你的描述,现在的调整分录是
借:应交税费—应交增值税(待认证进项税额)
贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-13 15:39:33

首先,您需要检查本期的新增进项发票是否认证,如果认证,那么您的做法是对的,可以做成借:应交税费-应交增值税进项这一分录。如果没有认证,那么您可以做:应交税费-未认证的进项发票这一分录。
2023-03-21 13:04:42

你好,需要反结账操作的
2016-12-14 12:01:01

你好,收到发票未认证已入账时是借应交税费――应交增值税――待认证进项税额,现在认证了要从这里转到进项税额
2018-10-05 09:31:02

你好,你在什么地方看到上面那对分录?(在某些情况下,是对的哟)
2018-10-05 10:08:52
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