送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-12-14 12:01

你好,需要反结账操作的

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相关问题讨论
你好,根据你的描述,现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(待认证进项税额) 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)
2022-04-13 15:39:33
首先,您需要检查本期的新增进项发票是否认证,如果认证,那么您的做法是对的,可以做成借:应交税费-应交增值税进项这一分录。如果没有认证,那么您可以做:应交税费-未认证的进项发票这一分录。
2023-03-21 13:04:42
你好,需要反结账操作的
2016-12-14 12:01:01
你好,收到发票未认证已入账时是借应交税费――应交增值税――待认证进项税额,现在认证了要从这里转到进项税额
2018-10-05 09:31:02
你好,你在什么地方看到上面那对分录?(在某些情况下,是对的哟)
2018-10-05 10:08:52
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