老师,2025年小规模纳税人划分标准的条件有那些呢 问
连续12个月达到500万,转一般纳税人 答
2024年工商年报的实缴金额填报错误能修改吗 问
您好,要去窗口更正了 答
如果销项5000,进项是2万,理论出口退税10000元,能拿 问
不能退税的做进项转出计入成本费用 答
老师你好,公司领导房子的包烧费能抵费用吗,开票名 问
开票名头是公司的名字,能入费用 答
从事餐饮行业,可以开专票给对方公司吗 问
可以开专票给对方公司 答

1、你好,个税上个月工资表做错了,个税扣少了,扣少的那部分个税费用,公司愿意承担,就不再扣个人的款了,这个会计分录怎么做?2、因为上个月计提少了,这个月的个税已经扣款,那计提少的个税应该怎么做会计分录?
答: 1 借营业外支出,贷应交税费,2 这个对应这个是不是后续还是工资表上面扣,借应付职工薪酬 工资,贷应交税费, 贷银行,这个银行少了,个税多
1、你好,个税上个月工资表做错了,个税扣少了,扣少的那部分个税费用,公司愿意承担,就不再扣个人的款了,这个会计分录怎么做?2、因为上个月计提少了,这个月的个税已经扣款,那计提少的个税应该怎么做会计分录?
答: 应交税费转入到费用来说就可以
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
计提本月工资,基本工资2600,个人承担社保208,实发2392。单位承担社保416。计提工资和缴纳社保的会计分录怎么写?能不能帮我把具体数字写上
答: 借,管理费用,单位社保416。贷,应付职工薪酬,单位社保。416。 缴纳社保借,应付职工薪酬,单位社保,。416其他应收款或其他应付款-个人社保208。在银行。 计提工资做借管理费用,工资2600贷,应付职工薪酬工资。2600 发工资做借应付职工薪酬工资。2600 贷其他应收款或其他应付款-个人社保208 贷银行2392

