送心意

彩丽老师

职称初级会计师,中级会计师,审计师

2019-10-28 16:50

你好,工资需要计提的,
计提是当月计提当月的

妮妮 追问

2019-10-28 16:51

但是当月没过完,不知道实际要发多少啊?

彩丽老师 解答

2019-10-28 16:58

可以按照上个月的工资预估

妮妮 追问

2019-10-28 17:02

那实际发的和计提的有出入有影响吗?还需要做计提、实际发放,这两个凭证以外的第三张凭证吗?

彩丽老师 解答

2019-10-28 17:13

有差异的需要调整,如果少计提了就要补计提

彩丽老师 解答

2019-10-28 17:17

如果多计提了要红冲

彩丽老师 解答

2019-10-28 17:18

没有错误的情况下做 计提、发放工资分录就可以了,另外不用再做分录

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相关问题讨论
您好 借:管理费用——工资 销售费用——工资等 贷:应付职工薪酬——工资
2019-09-16 11:34:49
你好同学,补发的费用是记为本月的同学。 但是麻烦的是你们的税的问题,所以你们可以直接找一下税务局,你们才可以将这块申请 一下,否则很麻烦的。个税会多交的。,
2019-07-26 18:01:55
你好,借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬
2019-07-14 16:10:42
怎么会现在才发现呢?金额不大,直接在本期补提61.66元,借管理费用等 贷应付职工薪酬
2019-06-01 05:31:15
借:以前年度损益调整贷:银行存款
2018-08-14 11:15:08
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