老师 我公司去年买了一部车金蝶软件上显示期初原 问
同学,你好 期初一般是年初金额 答
老师,我刚到一家学校工作,之前没有做过民非的账务 问
第一个需要交 第二个需要交个税,合并到工资 第三个借业务活动成本贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行存款 借银行存款 贷提供服务收入-食堂管理收入 应交税费应交增值税 答
请问用于集体福利的税额转出,月末怎么做结转 问
你好,借管理费用-福利费,贷应交税费-应交增值税-进项税额转出。 答
老师,暂估做的分录是借主营业务成本 贷其他应付款 问
你好,冲暂估涉及到损益类的科目,用以前年度损益调整 主营业务成本是损益类科目 借其他应付款贷以前年度损益调整。 实际你法人没有垫付,不是 如果贷方挂着余额也不对 所以需要充了它以前年度损益调整,月末再结转到利润分配未分配利润。 答
老师,请问工资漏计提了,怎么处理 问
你好,这个做补充计提了。 答

1,已经取得土地使用权证,但是合同价格1000万,只交了800万,怎样入账2,2021年6月份取得土地使用权证,证上使用时间为2021年1月—2071年1月,摊销从哪个月开始
答: 同学你好 1.发票开了吗 2.无形资产是取得发票的当月
甲企业取得价为100万元的土地经中介公司评估后价值为300万元,现甲公司将该无形资产按评估价投入乙公司,乙公司入账价值为300万元。乙公司对该土地使用权摊销,是按300万元还是按100万元为计算...
答: 甲企业取得价为100万元的土地经中介公司评估后价值为300万元,现甲公司将该无形资产按评估价投入乙公司,乙公司入账价值为300万元。请问:乙公司对该土地使用权摊销,是按300万元还是按100万元为计算依据?.
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
我公司购入土地用于建厂,合同规定50年使用权,什么时候开始摊销,按多少年摊销,摊销借方去什么科目?
答: 您好,进入无形资产再增加的当月进行摊销,无形资产按十年摊销,具体看你用到哪里?然后确认摊销的科目借管理费用等贷,累计摊销


素颜马尾帆布鞋 追问
2021-07-21 09:50
朴老师 解答
2021-07-21 09:53
素颜马尾帆布鞋 追问
2021-07-21 10:07
素颜马尾帆布鞋 追问
2021-07-21 10:07
朴老师 解答
2021-07-21 10:14
素颜马尾帆布鞋 追问
2021-07-21 10:20
朴老师 解答
2021-07-21 10:26