增值税更正申报去税务局窗口更正的,当时填了申报表,税务老师是不是应该按照我填的申报表更改数据,回公司后进去查询才发现税务老师填的数据有好几个错误的,连最后的留抵税额也和我的对不上,这种情况怎么办?重新跑一趟税局重新更正吗

Totoro
于2021-07-20 09:56 发布 2248次浏览
- 送心意
徐阿富老师
职称: 中级会计师
相关问题讨论
应交税费未交增值税或者是转出未交增值税借方余额
是
2022-10-09 17:54:30
借:应交税费——应交增值税(进项税额)负数
贷:应交税费——应交增值税(进项税额转出)负数
2021-12-06 22:02:48
你好!你的科目设置不太合理的,未交增值税应该是二级科目,需要把应交税费—应交增值税科目下所有明细科目余额转到未交增值税科目下看看如果是借方余额就是申请留底退税的金额,你也可以看看最近一起期申报表的主表上留留抵金额,这个比较准
2022-06-28 11:47:20
你好,之前只有进项,没有销项吗?
2022-04-11 13:54:28
项目比较特殊,建议咨询下当地税局
2022-03-29 14:39:53
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