出口企业,抵减内销部分要交附加税,所属期是3月是金额,前任会计填在4月所属期,4月的填在5月,这样有误吗?我7月接手,可以把6月加7月金额填在免抵税额那一栏中吗?
悠悠
于2021-07-18 19:58 发布 764次浏览
- 送心意
文老师
职称: 中级职称
2021-07-18 22:27
同学您好,您可以现在把它调整为正确的
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同学您好,您可以现在把它调整为正确的
2021-07-18 22:27:32

是的,是根据免抵额计算附加税
2019-03-19 11:08:07

您好,根据外贸出口退税系统生成报表里面的免抵税额进行填写即可或者生产型企业免抵退申报报表中的免抵税额进行填写即可
2019-12-04 18:59:28

上附加税这个免抵额是出口退税申报表上本期免征税额
借:以前年度损益调整
贷:应交税费-附加税
2019-03-19 11:06:22

您好,有应交增值税和免抵税额的需要申报附加税的
2019-08-11 21:26:18
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悠悠 追问
2021-07-19 07:18
文老师 解答
2021-07-19 07:20