老师,我们公司是房地产公司,物业公司帮我们代收水电费,然后会转给我们,物业公司收电费的时候会计分录借:银行存款 贷:其他应付款-房地产 付款的时候房地产公司开张收据给物业公司会计分录借:其他应付款-房地产公司 贷:银行存款 房地产公司以收款收据为记账凭证借:银行存款 贷:其他应收款 另外是不是得做一笔分录借:其他应收款 贷:管理费用(因为之前付水电费的时候记了管理费用)老师,请问我这样分析对吗
茸妍
于2021-07-17 14:51 发布 2282次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
相关问题讨论

你这里的处理和分析是正确的,没问题的。
2021-07-17 18:28:32

你好!先交钱后收其他应收账款,先收款后交钱其他应付账款
2016-05-02 22:57:03

同学你好,
差额会计分录:
借:其他应收款-代收水电费
贷:主营业务收入
应交税费-应交增值税(小规模)
2020-12-25 10:52:40

你好,支付费用 借;其他应收款 贷;银行存款
向业主收取借;银行存款 贷;其他应收款
2018-02-07 15:17:00

这个是可以的。其他应收应付款核算处理。正常需要到税务办理电费差额征税处理。
2020-01-10 11:00:47
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