送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2021-07-16 12:01

你好
借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料

k1 追问

2021-07-16 12:03

它冲减的单价和金额为什么会和暂估的不一致   不应该是做相反的会计分录就可以了嘛,想不明白

邹老师 解答

2021-07-16 12:04

你好,这个与之前暂估入账的金额是一致的啊

k1 追问

2021-07-16 12:33

老师你帮忙看一下

邹老师 解答

2021-07-16 13:51

你好
暂估入库
借:库存商品或原材料 ,   贷:应付账款-暂估
根据发票冲销暂估
借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
这两个分录金额应当一致

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相关问题讨论
你好 借:应付账款-暂估 ,  贷:库存商品或原材料
2021-07-16 12:01:05
你好,你所提的问题有个疑问:上月发票没到时,你实际收到的材料是30吨吗?本月收到的发票数是33吨,请问你发票数是与实物数不一致产生的原因你查明了没有?
2014-09-10 16:22:53
您好。 1:成本发票没来的情况下,对应的应该是收入成本匹配原则。 2:发票来了,就冲销之前暂估的成本发票。 谢谢!
2020-12-21 10:12:53
借应付账款贷利润分配。
2022-04-21 14:28:37
你好 你到时就按你原来暂估的收入 和成本 原来的分录不变 金额负数来冲掉就可以了
2020-08-21 09:28:30
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