送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2018-10-16 09:59

借:库存商品贷:应付账款--暂估,冲的时候分录一样,只不过是红字

Gap 追问

2018-10-16 10:08

假设他拿过来的发票是房租费,不是成本票我应该怎么冲

袁老师 解答

2018-10-16 10:21

,借:管理费用--房租贷:应付账款--暂估冲的时候分录一样,只不过是红字

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你好,上月暂估成本,这个月发票的入账和冲销的账务处理是: 1、上月暂估成本: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 2、次月初收到发票后,冲回暂估入库成本,以红字编制如下分录: 借:库存商品 贷:应付账款-暂估款 3、取得发票后,编制正式入帐分录: 借:库存商品 借:应交税费-应交增值税-进项税额 贷:应付账款
2022-04-15 21:34:01
您好,麻烦发下图片题目
2022-03-23 07:26:26
收30万,支付100万未来三年 你公司经营性质是什么
2022-03-14 19:44:46
你好,学员,这个是已经对外销售了吗
2022-01-28 10:00:55
你好,这个具体的是什么业务的?
2022-01-11 15:28:15
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