- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-05-18 09:30
你好,暂估时你入账 借:成本33000 贷:应付账款-暂估33000, 收到发票33450,入账 借:应付账款-暂估33000 贷:应付账款--公司 33000即可。450,借以前年度损益调整450,贷应付账款--公司450
相关问题讨论
你好 具体是什么成本少做了
2019-12-31 15:17:50
直接入2019年的账,做成本处理。正常做成本处理,需要发票
2019-12-29 11:49:10
塔吊是你单位的吗
你的塔吊折旧就是成本
租给别人收到的就是收入
2019-07-21 12:10:20
你们有实际发生么,有实际发生可以按你们实际发生做账
2019-07-08 09:11:10
你好,做之前相反分录冲销就是了
2018-07-24 09:49:31
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2020-05-18 09:30
庄老师 解答
2020-05-18 09:32