老师 如果是4月先预付了账款 6月再开的发票 这样做分录的话 两笔分录怎么做 是不是应该是预付账款的时候借银行存款 贷应收账款 然后开发票的时候 借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税-销项税
一直都在路上
于2021-07-14 10:57 发布 728次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2021-07-14 10:59
你好 是的。 就是这样来做账的 ;
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你好,可以的
小规模增值税到二级科目
2019-11-10 19:53:38

对的
2017-07-28 11:01:01

如果金额不重大,建议将发票放进入库凭证,没人追究就算过去了
2022-04-20 12:04:57

你好 是的。 就是这样来做账的 ;
2021-07-14 10:59:30

你好,同学
老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
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