- 送心意
吴月柳
职称: 会计师,精通全盘账务处理,金碟与用友软件操作
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你好,这张凭证只是反映付款出去,还没收到发票的,所以先挂入其他应收款,等发票到了再冲
2016-12-12 14:43:57

其他应收是资产科目 一般是企业应该收回来的钱
其他应付款 是负数类科目 是企业应支付的钱 一般和个人往来的业务就其他应收应付款科目
2019-11-07 17:14:21

您好
请问不是同一个人为啥要调整?如果非要调整的话 写调整理由 然后领导签字同意 做附件
2019-03-09 08:38:43

您好!你发票没到是借费用 贷其他应付才对。
然后支付的时候借其他应付 贷银行存款
2016-12-16 15:02:00

你好,最好是找个人收回借款,100多万需要通过银行转账偿还,现金返还是容易被怀疑交易真实性的
2019-12-06 11:02:58
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