你好老师,我的资产负债表应交税费-3843.39元,查了是17年当时分录直接做 借:应交税金--文化建设费,贷:银行存款了,那到现在21年资产负债表还是-3843.39,我要怎么调账??
小慧
于2021-07-12 10:15 发布 567次浏览


- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2021-07-12 10:18
你好补上,借税金及附加,3843.39 贷应交税费,3843.39
相关问题讨论

你好补上,借税金及附加,3843.39 贷应交税费,3843.39
2021-07-12 10:18:27

是的。你上面的分录完全正确。除了营业税金及附加。现在改为税金及附加科目。
2019-08-08 21:16:35

您好,1、印花税要计提的,计提时,借:税金及附加,贷:应交税费-应交印花税。交纳时,借;应交税费-应交印花税,贷:现金或者银行存款。2、计提税金时,借;税金及附加,贷:应交税费-应交城建税,应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育费附加 。3、月末,结转税金时 借:本年利润 贷:税金及附加。 4、交纳税金时 借:应交税费-城建税,应交税费-教育费附加,应交税费-地方教育费附加,应交税费-文化事业建设费, 贷:银行存款 。5、计算公式为:应缴费额=营业额*3% (1)提取时 借:税金及附加, 贷:应交税费-文化事业建设费 (2)上交时 借:应交税费-文化事业建设费 贷:银行存款。
2017-10-22 13:28:41

你好,你发工资的时候,代扣的分录没有做!
借:应付职工薪酬
贷:应交税费-应交个人所得税
。。。。。。。
贷:银行存款
2018-04-16 18:28:20

你好,你的这个增值税计提没有,如果计提后就上交。应交税费就不会出现负数的。
2018-02-24 19:29:11
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小慧 追问
2021-07-12 10:38
maize老师 解答
2021-07-12 10:44